本報訊(記者楊悅)2月14日,浦項控股集團發(fā)布2024年經(jīng)營業(yè)績報告。根據(jù)報告,該集團2024年合并銷售額為72.688萬億韓元(約合507.34億美元),同比下降5.8%;營業(yè)利潤為2.174萬億韓元(約合15.17億美元),同比下降38.4%;凈利潤為9480億韓元(約合6.62億美元),同比下降了48.6%。
該集團在報告中解釋表示,主要系全球鋼鐵需求疲軟、部分國家鋼鐵供應(yīng)過剩及關(guān)鍵礦物價格下跌等商業(yè)環(huán)境惡化因素的影響,導(dǎo)致其業(yè)績表現(xiàn)不佳。此外,該集團還在報告中記錄了1.3萬億韓元(約合9.08億美元)的非現(xiàn)金損失,包括對低收益資產(chǎn)進行先發(fā)制人重組和提升業(yè)務(wù)效率過程中產(chǎn)生的一次性減值損失,以及因市場狀況惡化導(dǎo)致的估值損失。
“在鋼鐵領(lǐng)域,由于需求疲軟、生產(chǎn)和銷售減少,集團銷售額和營業(yè)利潤同比有所下降;在充電電池領(lǐng)域,由于金屬價格下跌及美國對天然石墨的FEOC(外國實體擁有或控制)指定推遲導(dǎo)致的銷量下降,子公司(POSCO Future M)的業(yè)績也有所下滑;在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域,通過浦項國際(POSCO International)能源價值鏈拓展帶來的穩(wěn)定收入及浦項建設(shè)(POSCO E&C)訂單的增加,為集團保留了一定盈利能力?!痹摷瘓F在報告中解釋道。
浦項控股集團還公布了未來提升業(yè)務(wù)競爭力的戰(zhàn)略規(guī)劃。該集團計劃通過加大對印度和北美國家等高增長、高利潤市場的投資,在鋼鐵業(yè)務(wù)中抓住全球商業(yè)機會,并在碳中和領(lǐng)域取得實質(zhì)性成果,同時通過設(shè)施強化和效率提升推動結(jié)構(gòu)性成本創(chuàng)新,進一步增強其核心競爭力。
在充電電池材料業(yè)務(wù)方面,浦項控股集團將重點建立穩(wěn)定的收入基礎(chǔ),推動韓國內(nèi)外新工廠的早期穩(wěn)定運營,包括阿根廷鹽湖鋰項目一期、礦石鋰工廠、回收設(shè)施以及韓國硅負極工廠的投產(chǎn),并持續(xù)做好客戶產(chǎn)品認證工作。此外,浦項控股集團還將通過競標(biāo)智利馬里昆加(Maricunga)和奧托安迪諾斯(Alto Andinos)鹽湖鋰項目、加強與澳大利亞漢考克的鋰開發(fā)合作等舉措,確保高質(zhì)量資源獲取,并通過調(diào)整低利潤業(yè)務(wù)節(jié)奏實現(xiàn)投資組合再平衡。
此外,浦項控股集團還計劃通過順利完成正在進行的重組計劃,保持財務(wù)穩(wěn)健性并提高資產(chǎn)效率。2023年,浦項控股集團完成了125個低收益業(yè)務(wù)和非核心資產(chǎn)重組項目中的45個,收獲了6625億韓元(約合4.62億美元)的現(xiàn)金,并計劃在今年底前完成另外6個項目,從而通過106個項目累計獲得2.1萬億韓元(約合14.66億美元)的現(xiàn)金。
《中國冶金報》(2025年02月28日 02版二版)




























